各部门、各二级学院:
为认真贯彻落实《安徽省教育厅关于进一步完善预算执行与财务收支审计工作的通知》(皖教秘【2021】138号)文件的精神,根据审计处年度工作计划,将于2022年2月23日起针对学院2020-2021年度预算执行及财务收支情况进行专项审计。现将有关事项通告如下:
一、审计范围
304am永利集团2020-2021年度预算执行与财务收支专项审计。
二、审计内容
政府会计制度实施情况、经济决策、预算收入、票据使用、预算支出、往来资金、科研经费、基本建设和政府采购、内部收入分配制度、资产管理(含教学科研仪器设备管理绩效情况)、对外投资和所属企业、对以往审计中发现问题的整改情况。
三、审计时间
2022年2月23日至2022年3月23日
四、审计组联系方式及邮箱
联系方式:汪邦海 0551-64689288
董子彧 0551-64689288
工作邮箱:azysjc@uta.edu.com
在审期间,广大教职工对审计对象如有问题需要反映,请及时与审计组联系。同时,欢迎对审计组的工作进行监督。
审计处
2022年2月22日