2020-2021年度304am永利集团预算执行与财务收支专项审计审前通告

发布者:管理员发布时间:2022-02-21浏览次数:162

各部门、各二级学院:

为认真贯彻落实《安徽省教育厅关于进一步完善预算执行与财务收支审计工作的通知》(皖教秘【2021】138号)文件的精神,根据审计处年度工作计划,将于2022年2月23日起针对学院2020-2021年度预算执行及财务收支情况进行专项审计。现将有关事项通告如下:

一、审计范围

304am永利集团2020-2021年度预算执行与财务收支专项审计。

二、审计内容

政府会计制度实施情况、经济决策、预算收入、票据使用、预算支出、往来资金、科研经费、基本建设和政府采购、内部收入分配制度、资产管理(含教学科研仪器设备管理绩效情况)、对外投资和所属企业、对以往审计中发现问题的整改情况。

三、审计时间

2022年2月23日至2022年3月23日

四、审计组联系方式及邮箱

联系方式:汪邦海 0551-64689288

          董子彧 0551-64689288

工作邮箱:azysjc@uta.edu.com  

在审期间,广大教职工对审计对象如有问题需要反映,请及时与审计组联系。同时,欢迎对审计组的工作进行监督。

  

审计处     

2022222 

 

 


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